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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-11 14:35

計提工資是權(quán)責(zé)發(fā)生制 當(dāng)期損益計入當(dāng)期
發(fā)放是公司的政策  本月工資下個月發(fā)放

胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-05-11 14:39

老師,您好,做電腦賬該怎么做呢

軼塵老師 解答

2020-05-11 14:42

1、工資計提(應(yīng)發(fā)工資數(shù))
借:制造費用—工資 (生產(chǎn)人員)
管理費用—工資 (管理人員)
銷售費用—工資 (銷售人員)
貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
2、計提企業(yè)繳納的五險一金
借:制造費用 (生產(chǎn)人員)
管理費用 (管理人員)
銷售費用 (銷售人員)
貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等
其他應(yīng)付款—住房公積金
上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題
3、發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬—工資 (應(yīng)發(fā)工資數(shù))
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 (實發(fā)工資數(shù))
其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 (代扣代繳金額)
其他應(yīng)付款—住房公積金 (代扣代繳金額)
應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 (代扣代繳金額)
4、實際交納
借:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等
其他應(yīng)付款—住房公積金
應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款。

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2020-05-11 14:35:07
你好 你單位沒有以前年度損益調(diào)整科目嗎
2018-08-11 10:03:25
計提時:借管理費用銷售費用,貸應(yīng)付職工薪酬,管理費用和銷售費用賬戶月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 ,編制利潤表時,利潤表項目里的管理費用、銷售費用欄里應(yīng)不應(yīng)該出現(xiàn)因工資增加的銷售費用和管理費用呢
2015-10-10 16:23:09
這個科目是負(fù)債,不是損益,不影響利潤表
2020-01-15 19:32:33
您好,不可以這樣做賬務(wù)處理,如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,直接沖減當(dāng)期損益,比如管理費用等,然后沖減應(yīng)付職工薪酬 如果是企業(yè)會計準(zhǔn)則,用以前年度損益調(diào)整,且沖減應(yīng)付職工薪酬,之后月底將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)利潤分配-未分配利潤
2021-03-31 17:29:24
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