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送心意

許老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-05-11 13:16

購入    借:庫存商品    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額     貸:銀行存款等
紅沖      借:預(yù)付賬款       貸:庫存商品    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

瞳色。 追問

2020-05-11 13:19

還沒付對方錢,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,相應(yīng)的成本是結(jié)轉(zhuǎn)了的

許老師 解答

2020-05-11 13:22

哦哦,這樣的話
借:庫存商品     應(yīng)交稅費(fèi)    貸:應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn)成本    
借:主營業(yè)務(wù)成本    貸:庫存商品
紅沖
借:應(yīng)付賬款      貸:主營業(yè)務(wù)成本     應(yīng)交稅費(fèi)

瞳色。 追問

2020-05-11 13:57

發(fā)票認(rèn)證抵扣了,不走進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去,我們19.12月先記庫存商品,完了認(rèn)證抵扣,結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后對方說要作廢,20.3月先把認(rèn)證抵扣的稅款轉(zhuǎn)出來,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后開紅字信息表給對方,4月收到對方的紅沖發(fā)票,這是整個(gè)過程,分錄應(yīng)該怎么做正規(guī)準(zhǔn)確,麻煩老師寫仔細(xì)點(diǎn),謝謝了

許老師 解答

2020-05-11 14:04

這個(gè)的話,就是我上面寫的呀。
是哪里,看不明白嗎?

瞳色。 追問

2020-05-11 14:12

瞳色。 追問

2020-05-11 14:14

就是后面3月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄和4月對方把紅字發(fā)票開過來之后的分錄怎么做正確

許老師 解答

2020-05-11 14:16

你說的,是最后一筆分錄
借:應(yīng)付賬款    貸:主營業(yè)務(wù)成本   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
這樣的話,就把以前的分錄,全部平掉了呀

瞳色。 追問

2020-05-11 14:29

瞳色。 追問

2020-05-11 14:30

老師是這樣嗎?

許老師 解答

2020-05-11 14:32

嗯嗯,是這樣處理的哦。

瞳色。 追問

2020-05-11 15:22

謝謝老師了

許老師 解答

2020-05-11 15:23

不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝

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借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)貸:應(yīng)收賬款
2018-01-05 10:27:24
原來的分錄做負(fù)數(shù)。
2014-11-21 10:36:53
你好 按照之前藍(lán)字發(fā)票的分錄做紅字沖減即可
2020-07-10 10:29:32
按照原分錄負(fù)數(shù)沖就是了哈
2022-02-08 16:49:55
損益類通過以前年度損益調(diào)整沖回,其他按原分錄紅字就可以
2019-06-02 17:40:17
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