
甲公司為增值稅一般納稅人。2x19年10月18日,甲公司將批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費品用于發(fā)放職工福利。該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為60 000元,不含稅售價為80 000元。該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為16%,適用的消費稅稅率為5%。計入應(yīng)付職工薪酬的金額為多少?答案給的是78000,答案正確嗎
答: 你好,答案是錯誤的,應(yīng)該是80000*(1+16%)
老師,企業(yè)購買商品發(fā)給員工,第一種記賬,借:庫存商品 售價+增值稅貸:銀行存款 售價+增值稅借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬 價+稅貸:庫存商品 價+稅 第二種記賬:借:庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬貸:庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)請回用哪一種記賬,就是這個1月份剛買的
答: 同學(xué),你好,第一個就可以的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業(yè)將生產(chǎn)消費稅應(yīng)稅消費品用于職工福利,這個分錄借:應(yīng)付職工薪酬,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額。這個消費稅還要我們交嗎?計入應(yīng)付職工薪酬還是視同銷售,稅金及附加?
答: 這是視同銷售行為,應(yīng)該計入:借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅中


暖暖老師 解答
2020-05-08 21:22
暖暖老師 解答
2020-05-08 21:22
暖暖老師 解答
2020-05-08 21:23
暖暖老師 解答
2020-05-08 21:23