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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會(huì)計(jì)師考試(83分),中級會(huì)計(jì)師

2020-05-07 19:11

你好!
當(dāng)月做分錄

蔣飛老師 解答

2020-05-07 19:12

借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
貸管理費(fèi)用…辦公費(fèi)

陽光 追問

2020-05-07 19:33

借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(減免稅)  貸:管理費(fèi)用         就這樣就行了嗎    那實(shí)際報(bào)稅的時(shí)候需要操作什么表呢

陽光 追問

2020-05-07 19:35

抵減的是購買的全額280款 還是僅僅抵扣普票中的稅額?

陽光 追問

2020-05-07 19:44

公司本月不交稅,還有一些進(jìn)項(xiàng)沒抵完。那我還需要做抵減的分錄嗎 還是等實(shí)際抵減時(shí)再做?

蔣飛老師 解答

2020-05-07 19:45

是全額280抵減的,填寫后面的減免優(yōu)惠表就可以了

蔣飛老師 解答

2020-05-07 19:45

借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(減免稅) 貸:管理費(fèi)用 
…對的

陽光 追問

2020-05-07 19:48

最后一個(gè)問題 老師    本月不交稅 那就不做抵減的分錄嗎

陽光 追問

2020-05-07 19:50

稅務(wù)上抵扣表也不填

陽光 追問

2020-05-07 19:55

老師 快回答一下

蔣飛老師 解答

2020-05-07 20:03

你好!

是的。你的理解很對

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你好! 當(dāng)月做分錄
2020-05-07 19:11:40
借銀行存款貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
2020-05-15 10:13:09
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2019-03-12 09:53:34
借;應(yīng)付賬款-電梯公司 貸;庫存現(xiàn)金
2016-05-12 13:43:34
參考下這個(gè)分錄金稅盤服務(wù)費(fèi)抵稅分錄 金稅盤和報(bào)稅盤共480元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),   借:管理費(fèi)用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借:管理費(fèi)用?-480 服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用????280     貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費(fèi)用???-280
2018-12-10 09:37:41
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