
老師 員工來(lái)報(bào)通行費(fèi)電子發(fā)票專票如果做賬 假如金額80 是借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 80 貸:其他應(yīng)付款 80
答: 你好,通行費(fèi)電子發(fā)票要勾選認(rèn)證,可以抵扣的。借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)付款
借:管理費(fèi)用 -20 其他應(yīng)收-10 貸:其他應(yīng)付款30 這樣的分錄是不是有誤
答: 你好,這個(gè)是絕對(duì)有誤的,借方是負(fù)數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年多計(jì)提了2萬(wàn)的管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用2萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款2萬(wàn),現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
答: 您好,去年的要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整


長(zhǎng)情的柚子 追問(wèn)
2020-05-07 12:07
汪晨老師 解答
2020-05-07 13:41