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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-05-07 10:13

處理就是銷售,繳納增值稅附加稅,印花

幸福一輩子 追問

2020-05-07 10:19

老師,如果這些貨物100萬,處理完價(jià)格是50萬,公司沒有什么費(fèi)用,是不是除了繳納增值稅、附加稅、印花稅、還要上50萬的所得稅?如果公司前五年有10萬的虧損,那么繳納所得稅是按照50-10=40萬來算?謝謝

暖暖老師 解答

2020-05-07 10:26

不是這樣算企業(yè)所得稅,看利潤(rùn)的

幸福一輩子 追問

2020-05-07 10:39

老師我不明白,能詳細(xì)講解一下嗎?公司沒有其他費(fèi)用,這50萬不是凈利潤(rùn)嗎?

暖暖老師 解答

2020-05-07 10:40

那你這些貨物還有成本是吧,50減去成本的部分才繳納企業(yè)所得稅

幸福一輩子 追問

2020-05-07 10:52

哦,對(duì)對(duì)對(duì),謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-05-07 10:56

不客氣,麻煩給予五星好評(píng)

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相關(guān)問題討論
處理就是銷售,繳納增值稅附加稅,印花
2020-05-07 10:13:25
你好 有損失,公司承擔(dān)部分的社保,不是白交了嗎?
2020-06-06 07:38:21
你把握一個(gè)原則:計(jì)提的減值損失是不能稅前扣除的,只有在發(fā)生當(dāng)年才能扣除。
2022-05-19 10:23:34
你的資料齊備就只是申報(bào)損失不用調(diào)整,否則就要調(diào)增
2022-03-18 17:15:05
同學(xué)你是計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備么 還是實(shí)際發(fā)生了壞賬
2022-05-09 10:38:03
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