老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

想要計算職工福利,余額表中有應(yīng)付職工薪酬-工資,應(yīng)付職工薪酬-福利費,應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付生源費,那么按照三個的總和來計提職工薪酬還是按照應(yīng)付職工薪酬-工資計算?!
答: 按照三個的總和來計算職工福利
有一筆應(yīng)付職工薪酬薪酬為負數(shù)的工資,它影響了應(yīng)付職工薪酬薪酬,需不需要根據(jù)應(yīng)付職工薪酬余額計提工會經(jīng)費
答: 你好 負數(shù) 的原因是啥? 工會經(jīng)費是按應(yīng)發(fā)工資總額 *2%計算的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,我個問題咨詢一下,1-5月份工資計提和發(fā)放一致,月底結(jié)賬都是平的,但是6月份有員工離職,計提的工資就少了,6月份做好賬了,但是,借方有余額,比如1-5月是25000 6月發(fā)20000 那么6月底應(yīng)付職工薪酬借方5000 往 后推7月份發(fā)放20000,再計提20000,那么一直賬上會有借方5000,到底是哪個環(huán)節(jié)出問題了,正常應(yīng)該是平的吧?麻煩給詳細的解答一下。謝謝。
答: 比如1-5月是25000 6月發(fā)20000 那么6月底應(yīng)付職工薪酬借方5000 看下這個五月份是不是多計提了5000


.may 追問
2020-05-06 15:24
玲老師 解答
2020-05-06 15:31