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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師

2020-05-05 22:11

你好!
可以的,思路是對的

一粒麥子 追問

2020-05-05 22:12

這個不犯法的吧,每個公司都是先拿來賣,然后慢慢給錢的,只要給錢時候我做的那張憑證有發(fā)票就好的對吧

蔣飛老師 解答

2020-05-05 22:18

你好!
是的。符合規(guī)定的,放心吧

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相關(guān)問題討論
你好! 可以的,思路是對的
2020-05-05 22:11:02
你好,你暫估的成本和收到發(fā)票的不含稅的金額是一樣嗎?
2021-10-12 15:02:23
你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營業(yè)務(wù)成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的
2019-03-08 09:53:48
你好,學(xué)員,這個具體背景是什么,怎么會貸方庫存商品的
2022-03-29 10:04:34
一、5月收到商品入庫,分錄是: 1、借:庫存商品1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款1000 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000 二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下: 1、沖銷上月的暫估分錄 借:庫存商品-1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款-1000 2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本-1000 貸:庫存商品-1000 3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是: 借:庫存商品1030 貸:應(yīng)付賬款1030 4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本1030 貸:庫存商品1030
2021-05-29 10:41:30
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