
老師問一下,關(guān)于增值稅附加,是按實(shí)際繳納的增值稅計(jì)提,還是按抵扣前的。比如我當(dāng)月應(yīng)交增值稅為1000,進(jìn)項(xiàng)抵扣100,實(shí)際繳納為900.計(jì)擔(dān)附加稅是按1000提,還是按900提。
答: 你好 按你實(shí)際繳納的增值稅來作為附加稅的計(jì)稅依據(jù)的; 按900元來計(jì)提附加稅的
老師附加稅是按應(yīng)交增值稅為計(jì)稅依據(jù),增值稅進(jìn)項(xiàng)票對于哪些附加稅不能抵扣呢?
答: 你好,附加稅是應(yīng)交增值稅的附加稅。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
20年加計(jì)抵減的稅在21年一并抵扣會發(fā)生退增值稅附加稅怎么做帳
答: 同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖


小睿 追問
2020-05-04 13:03
meizi老師 解答
2020-05-04 13:03