老師,同樣是自產(chǎn)產(chǎn)品的問題,在固定資產(chǎn)里,領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品按成本計(jì)價(jià),而在應(yīng)付職工薪酬這里,把自產(chǎn)產(chǎn)品給職工用,就是按照市場售價(jià),是這樣子嗎
興
于2020-05-02 23:56 發(fā)布 ??1608次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2020-05-02 23:58
你好
是的
第一個(gè)不屬于視同銷售的
相關(guān)問題討論

同學(xué)你好
固定資產(chǎn)不是你們自己生產(chǎn)的吧
2021-06-16 10:23:19

你好
是的
第一個(gè)不屬于視同銷售的
2020-05-02 23:58:01

調(diào)賬沖回~~~~~~~~~~
2015-12-10 08:54:06

學(xué)員您好,您做的這個(gè)分錄是可以的
2020-08-04 09:25:31

應(yīng)付職工薪酬用三欄式的,三欄式設(shè)有借方、貸方和余額三欄。應(yīng)付職工薪酬明細(xì)一般包括工資、福利、社會保險(xiǎn)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),帳頁要按明細(xì)分。
過次頁和承前頁的余額應(yīng)該記本年合計(jì),這樣你以后的帳就不用在翻看加計(jì)前面的數(shù)據(jù)了,只以承前頁的數(shù)據(jù)就行了。余額當(dāng)然是本月的余額,或者說截止到你過次頁時(shí)的余額,上月包括上月以前的余額全部都會結(jié)轉(zhuǎn)到你的本月余額里。
固定資產(chǎn)的明細(xì)賬。賬簿的外表形式有訂本式、活頁式和卡片式,其中卡片式主要適用于固定資產(chǎn)明細(xì)賬
感謝您的提問,如果滿意請給五星謝謝
2019-11-20 11:41:58
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
興 追問
2020-05-02 23:59
郭老師 解答
2020-05-03 00:00