
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 2298.87借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸;以前年度損益調(diào)整 2298.872借;以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 貸;以前年度損益調(diào)整 ——營(yíng)業(yè)外支出,問(wèn)題是17年做了增值稅繳納2298.87
答: 這個(gè)分錄是正確的了,你期初做的是借方,這個(gè)是貸方,剛好平了
匯算清繳后,要調(diào)增,通過(guò)以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)這樣對(duì)嗎?
答: 你好,補(bǔ)交企業(yè)所得稅是這樣處理的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年財(cái)務(wù)費(fèi)用多記了,因手續(xù)費(fèi)開(kāi)專(zhuān)票了,多了進(jìn)項(xiàng)稅,財(cái)務(wù)費(fèi)用就得減少一部分 借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸:以前年度損益調(diào)整(財(cái)務(wù)費(fèi)用)借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)請(qǐng)問(wèn)這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用匯算清繳得調(diào)增吧? 調(diào)增的話期間費(fèi)用明細(xì)表用不用一起填,還是直接只填一個(gè)納稅明細(xì)調(diào)整表就可以了。(我是小微企業(yè)不需要填期間費(fèi)用明細(xì)表)
答: 期間費(fèi)用正常填寫(xiě) 沒(méi)調(diào)整之前的 納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)增就可以了


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2020-04-30 22:08
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