
老師,請問中途老板又加入其他當(dāng)初沒入賬的往來款,如沖銷又會出現(xiàn)赤字,請問這該怎調(diào)整?分錄怎做?
答: 你好 具體是什么往來賬。 你要有錢 你才可以做支付 不然你就會負(fù)數(shù)了
請問老師,我在調(diào)賬的時候發(fā)現(xiàn)之前往來的客戶也掛錯了,我是先沖銷往來做正確的,再調(diào)賬嗎?調(diào)賬還是寫調(diào)整原幾號憑證嗎?
答: 原,借應(yīng)付賬款-A 貸其他應(yīng)付款-老板,調(diào)整為借應(yīng)付賬款-A(紅字) 借應(yīng)付賬款-B(藍(lán)字)?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
審后對去年的往來款進(jìn)行重分類調(diào)賬,那今年的還按去年沒調(diào)整的在作分錄,那后面怎么處理啊?今年的也一起調(diào)整掉,然后按審計意見以后按調(diào)整后的往來科目掛賬?
答: 按沒調(diào)整的做分錄。


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2020-04-30 11:56
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2020-04-30 11:58
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