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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-30 11:52

你好   具體是什么往來賬。 你要有錢 你才可以做支付 不然你就會負(fù)數(shù)了

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-04-30 11:56

我這是公司總部,總部下面有項目部,當(dāng)初老板沒讓管下面的數(shù),現(xiàn)在才拿上來做,這是前期借出去的錢,總部沒入到期初數(shù),現(xiàn)不知怎調(diào)?

meizi老師 解答

2020-04-30 11:58

你好 那你就補(bǔ)做分錄 。  你已經(jīng)建賬了就無法在重新錄入期初的 。 你只有補(bǔ)做分錄入賬

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-04-30 12:05

分錄怎做呢?按現(xiàn)在正常做出現(xiàn)赤

meizi老師 解答

2020-04-30 12:07

你好   你要給我說具體是什么往來賬 才好判斷分錄的

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-04-30 12:49

是阿姨前期預(yù)支的買菜錢,現(xiàn)拿單回來沖,沖出負(fù)數(shù),即是前期借出的錢沒入賬,現(xiàn)分錄怎寫?

meizi老師 解答

2020-04-30 13:07

你好   那你賬上貨幣資金是負(fù)數(shù)嗎  沒有足夠的錢 你怎么掛賬的

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-04-30 13:09

當(dāng)時是下面部門掛賬的,我們不做這部分的賬,現(xiàn)在我才接手這下面的

meizi老師 解答

2020-04-30 13:12

你好  那你就把這部分的賬收回來。  先補(bǔ)做貨幣資金部分 你在做支出成本費用 不然就容易負(fù)數(shù)

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-04-30 13:38

就是你講的貨幣部分不會怎做?因我這邊沒有支出現(xiàn)金或銀行

meizi老師 解答

2020-04-30 13:41

你好 。比如這個阿姨預(yù)支 你要補(bǔ)做 借其他應(yīng)收款-個人 貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金   拿票沖 借管理費用等 貸其他應(yīng)收款-個人

快樂學(xué)習(xí) 追問

2020-04-30 13:45

如借其他應(yīng)收款-個人 貸銀行存款,我這邊款沒有支出,這樣做我銀行賬就不平了,這欠款是前期欠下來的,不是現(xiàn)在借的,

meizi老師 解答

2020-04-30 13:47

你好   你既然要補(bǔ)賬 你就把這個錢怎么支出的  是誰的錢  先在賬上去補(bǔ)了這個錢。 你才能支出

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相關(guān)問題討論
你好 具體是什么往來賬。 你要有錢 你才可以做支付 不然你就會負(fù)數(shù)了
2020-04-30 11:52:19
原,借應(yīng)付賬款-A 貸其他應(yīng)付款-老板,調(diào)整為借應(yīng)付賬款-A(紅字) 借應(yīng)付賬款-B(藍(lán)字)?
2019-12-26 15:51:23
可以的,可以直接科目調(diào)整
2019-12-10 10:49:22
按沒調(diào)整的做分錄。
2017-06-08 10:17:12
您好,那您就需要先做收到,再做支出,借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款,然后支出,借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收票據(jù),這和當(dāng)時的做法是一樣的
2019-03-19 13:03:42
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