国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-30 11:35

你好   你需要先做 借借:其他應(yīng)付款—某某
貸:銀行存款  然后補計提費用  借管理費用-研發(fā)人員社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保    借應(yīng)付職工薪酬-社保 貸其他應(yīng)付款—某某

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
被掛靠單位,掛靠的項目按照自己的項目核算,扣掉管理費和稅金的余下的款項,都需要用工程上的工程材料發(fā)票和勞務(wù)發(fā)票,其他發(fā)票進行沖抵成本
2020-01-06 17:23:23
你好就是沖其他應(yīng)付款和管理費用 借:其他應(yīng)付款 管理費用 貸:銀行存款
2019-06-03 09:32:09
其他應(yīng)付款,正確的應(yīng)該計入其他應(yīng)付款-管理費押金,但是我入錯了:其他應(yīng)付款-租憑押金,該如何調(diào)整呢?
2019-04-17 15:04:06
發(fā)票是保險公司全部開給我們公司的,老師,我只想知道這么做分錄對嗎
2017-05-18 15:16:25
你好預(yù)支是不是先給錢給員工?后續(xù)才取得發(fā)票回來報銷?
2021-05-13 08:09:33
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...