老師,公司是做國(guó)際貨物運(yùn)輸代理的,是免稅行業(yè),有一 問(wèn)
還是一樣的開(kāi)那個(gè)稅目,名稱就是空倉(cāng)費(fèi) 答
上個(gè)月的稅務(wù)發(fā)票抬頭寫(xiě)錯(cuò)了,已經(jīng)沖紅,這個(gè)月如何 問(wèn)
你好,你們是受票方,是不是?是人家開(kāi)給你們的發(fā)票,對(duì)嗎? 答
老師:存量公司是什么類(lèi)型的公司? 問(wèn)
是指 五年內(nèi)實(shí)繳這個(gè)的存量公司嗎? 答
企業(yè)員工年度工資不超12萬(wàn),次年匯算清繳不計(jì)所得 問(wèn)
企業(yè)員工年度工資不超12萬(wàn),次年匯算清繳,通常不用補(bǔ)所得稅 答
老師 如果應(yīng)交稅費(fèi) 余額表是借方余額,但是下面 三 問(wèn)
你好,這樣子的話是填借方 答

你好,勾選不抵扣就留抵了,可以作為下月再抵扣,勾選抵扣就是本期抵扣了。你好,我之前有未抵扣稅額,這個(gè)月有開(kāi)票出去需要抵扣,是否需要再勾選?
答: 你好,如果之前有勾選未抵扣的,這個(gè)月不用勾選了。
我想了解留抵稅額抵扣報(bào)稅
答: 上期留抵就是上月已經(jīng)認(rèn)證并抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額的部分,比如說(shuō)上月的進(jìn)項(xiàng)稅額是1萬(wàn)元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是8千元增值稅報(bào)表就會(huì)顯示本月應(yīng)交增值稅是0,并且有2千元的留抵稅額,可以下月繼續(xù)抵減銷(xiāo)項(xiàng)稅額。上期留抵稅額是填制增值稅納稅申報(bào)表時(shí)所牽涉到的一項(xiàng)抵減項(xiàng)目。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,但一直沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)來(lái)抵扣,是放到待抵扣稅額科目還是留抵稅額科目
答: 你好,體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額中就可以了

