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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-28 16:46

你好
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
  應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
  預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
  預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
明細(xì)賬應(yīng)收余額是在貸方300,就填寫在預(yù)收賬款欄次才是的

. 追問

2020-04-28 16:49

我這是系統(tǒng)導(dǎo)出來的,為什么這個報表中應(yīng)收賬款期末余額-300,我在看明細(xì)賬,直接就應(yīng)收賬款貸方300,

鄒老師 解答

2020-04-28 16:54

你好,那說明你單位報表數(shù)據(jù)取數(shù)公式有錯誤
明細(xì)賬應(yīng)收余額是在貸方300,就填寫在預(yù)收賬款欄次才是的

. 追問

2020-04-28 17:12

明細(xì)賬的應(yīng)收貸方余額是300,預(yù)收借方余額是200,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收期末余額是200,這對嗎

鄒老師 解答

2020-04-28 17:17

你好,明細(xì)賬的應(yīng)收貸方余額是300,預(yù)收借方余額是200,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收期末余額是200,這個是對的

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你好 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備) 明細(xì)賬應(yīng)收余額是在貸方300,就填寫在預(yù)收賬款欄次才是的
2020-04-28 16:46:31
根據(jù)應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的明細(xì)賬填寫應(yīng)收賬款等于應(yīng)收賬款的借方,加上預(yù)收賬款的借方填列
2020-06-22 14:34:20
學(xué)員朋友您好,應(yīng)收賬款:應(yīng)收賬款(借)+預(yù)收賬款(借)-壞賬準(zhǔn)備(貸)。
2023-05-03 20:06:06
是的沒錯, 是這樣的
2022-07-29 16:45:00
您好!這個需要通過客戶輔助核算來重分類,也就是要按照客戶導(dǎo)出明細(xì)賬,同一個客戶的應(yīng)收預(yù)收抵消后如果在借方,就記入應(yīng)收賬款,如果是貸方就記入預(yù)收賬款
2022-04-12 14:01:38
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