
我是物業(yè)公司,代收代繳水電費,收取客戶的水電費時,借:現(xiàn)或銀,貸:其他應收款,我們付給電力公司時,借:其他應付款,貸:現(xiàn)或銀,半年給客戶開一次發(fā)票,我們公司給電費調價,也... 我是物業(yè)公司,代收代繳水電費,收取客戶的水電費時,借:現(xiàn)或銀,貸:其他應付款,我們付給電力公司時,借:其他應付款,貸:現(xiàn)或銀行存款,國家電網會給我們電補,我們給業(yè)主補,但怎么做賬務處理
答: 你好,國家電網是給電的度數(shù)還是金額補貼。
2018.7月份股東墊付的押金款,到2018.12月才拿來銷賬,那是直接入12月的賬嗎?分錄這樣對嗎借:其他應收款-物業(yè)公司 貸:其他應付款--股東
答: 你好,分錄是正確的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
7月7日,暫租用華洋物業(yè)公司的一層寫字樓,租期為兩年。簽發(fā)支票一張付寫字樓2017年的租金86000元,支付現(xiàn)金押金50000元 借: 其他應收款-押金-辦公室押金 50000.00 其他應收款-寫字樓租金 86000.00 貸: 銀行存款-建設銀行 86000.00 庫存現(xiàn)金 50000.00 支付租金應該是其他應付款啊,怎么是其他應收款呢? 答案是這樣寫的,里面沒有開發(fā)票,只有收據(jù)和銀行轉賬單
答: 你好,此問題已經給予回復


喵了個咪 追問
2020-04-28 11:54
黎老師 解答
2020-04-28 12:01