
老師,您好!我們公司的業(yè)務都是月結方式的,都是月底做對賬單發(fā)給客戶,客戶一般都要下月初至月中才能回簽,回簽后我們根據(jù)對賬單金額一次開具發(fā)票,當月沒開發(fā)票,一般對賬單不會有什么變動,我也是當月做了收入確認了,但是因為先確認收入,后來跨月開票,賬有點亂,請問老師這種情況怎么做賬比較好,謝謝!
答: 你好,先確認收人,跨月開具的發(fā)票放在先確認收入后面做附件。
老師,您好!我們公司的業(yè)務都是月結方式的,都是月底做對賬單發(fā)給客戶,客戶一般都要下月初至月中才能回簽,回簽后我們根據(jù)對賬單金額一次開具發(fā)票,當月沒開發(fā)票,一般對賬單不會有什么變動,我也是當月做了收入確認了,但是因為先確認收入,后來跨月開票,賬有點亂,請問老師這種情況怎么做賬比較好,謝謝!
答: 同學您好,應該來說您這樣做是正確的,只是一直要沖減未開票收入,再確認未開票收入可能有點麻煩
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們酒店當月發(fā)生顧客來吃飯了,還沒有開具發(fā)票對方,我可以留到下個月開發(fā)票了再確認收入嗎?
答: 你好,可以的呢,可以下個月開發(fā)票確認收入的

