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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-27 16:07

你好 是的  你不能抵扣的話  就要計入費用里面金額去的。 就會增加費用金額的

夢怡 追問

2020-04-27 16:11

外購的貨物需要成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

meizi老師 解答

2020-04-27 16:14

你好是的 你銷售了或者領(lǐng)用了就要結(jié)轉(zhuǎn)成本的

夢怡 追問

2020-04-27 16:24

借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品   這個外購的一開始就沒有入庫存,那么會不會虛減庫存啊,還有購買的時候已經(jīng)入管理費用來,這里又計入主營業(yè)務(wù)成本會不會虛增成本

meizi老師 解答

2020-04-27 16:28

你好 去補做庫存 。你貨物不入庫 你銷售無法結(jié)轉(zhuǎn)

夢怡 追問

2020-04-27 16:37

那賬上要做借庫存商品或者周轉(zhuǎn)材料抱枕那貸方寫什么


老師,那假如外購的抱枕用于推廣,正常的分錄在嗎寫下來

meizi老師 解答

2020-04-27 16:40

你好    借庫存商品  貸銀行存款或者應(yīng)付賬款  或者營業(yè)外收入       借銷售費用 貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

夢怡 追問

2020-04-27 18:38

那進項的分錄呢

meizi老師 解答

2020-04-27 19:31

借庫存商品  進項稅 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 或者營業(yè)外收入 借銷售費用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

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你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
你好,月末分錄 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷5.34 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進轉(zhuǎn)222.94 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進222.94加上5.34 沒有抵完的進項留在進項稅額明細中,在下期繼續(xù)抵扣。
2020-06-04 10:25:03
前面兩個對的,最后一個,借進項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-08-06 14:42:22
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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