老師,我發(fā)現(xiàn)上年年末的應(yīng)交稅費(fèi) (銷項(xiàng))和(進(jìn)項(xiàng))和(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)賬面不平 都有余額 怎么調(diào)平
悟空少爺
于2020-04-27 10:34 發(fā)布 ??967次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好 ;? 你這個(gè)是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯(cuò)了嗎???
2021-09-09 14:08:46

您好,您需要哪些支持
2022-05-05 00:07:02

你好!不需要結(jié)轉(zhuǎn)的了。
2018-01-31 09:43:39

銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額期末沒(méi)有余額 如果當(dāng)月有留底稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅有期末余額
2018-12-25 09:55:17

學(xué)員你好,每個(gè)月或者是年末將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計(jì)提增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
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