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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-26 16:59

你好 你有什么問題 可以具體提問 不然沒老師具體回復你

CC 追問

2020-04-26 17:00

情況說明幾個用打嗎,寫在中間嗎

meizi老師 解答

2020-04-26 17:04

你好 需要的   你抬頭要有的。    寫中間

CC 追問

2020-04-26 17:06

CC 追問

2020-04-26 17:07

老師就是這個群發(fā)的

CC 追問

2020-04-26 17:08

義縣稅務局第二稅務所嗎?義縣是我們這里的縣城名字

meizi老師 解答

2020-04-26 17:16

你好 嗯是的  就是你們稅局要求的  你就寫 情況說明   抬頭寫某稅局 是的

CC 追問

2020-04-26 17:17

OK謝謝老師

meizi老師 解答

2020-04-26 17:22

沒事的 希望能幫到你

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相關問題討論
你好 你有什么問題 可以具體提問 不然沒老師具體回復你
2020-04-26 16:59:04
你好,分紅本來就需要按20%繳納股息紅利個人所得稅的
2017-01-19 15:03:05
異地項目是需要在項目所在地預繳的,預繳的稅款可以在機構所在地納稅申報時抵
2021-12-09 23:39:30
你好!編制上幾個人的就可以,注意不要超過個稅起征點,
2016-08-30 17:35:50
請老師幫忙解答一下,我是才剛?cè)肼毜男率?/div>
2017-03-14 15:41:03
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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