因出售廠房而發(fā)生的清理費用:借固定資產(chǎn)清理,貸:銀行存款 因自然災(zāi)害損失的固定資產(chǎn)賬面價值:借:營業(yè)外支,貸:固定資產(chǎn)清理 因自然災(zāi)害損失的固定資產(chǎn)取得的保險賠款:借銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理 清理固定資產(chǎn)計提的工資:借固定資產(chǎn)清理,貸:應(yīng)付職工薪酬 以不分錄是否正確,如有誤,正確分錄是什么
爆米花
于2020-04-26 15:53 發(fā)布 ??3567次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-04-26 16:12
你好
因自然災(zāi)害損失的固定資產(chǎn)取得的保險賠款:借銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理
在請理時保險賠款先計入其他應(yīng)收款,實際收到時再轉(zhuǎn)入銀行存款
借:其他應(yīng)收款
貸:固定資產(chǎn)清理
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款
其他分錄是正確的。
相關(guān)問題討論

你好
因自然災(zāi)害損失的固定資產(chǎn)取得的保險賠款:借銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理
在請理時保險賠款先計入其他應(yīng)收款,實際收到時再轉(zhuǎn)入銀行存款
借:其他應(yīng)收款
貸:固定資產(chǎn)清理
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款
其他分錄是正確的。
2020-04-26 16:12:43

同學(xué)你好
固定資產(chǎn)不是你們自己生產(chǎn)的吧
2021-06-16 10:23:19

應(yīng)付職工薪酬用三欄式的,三欄式設(shè)有借方、貸方和余額三欄。應(yīng)付職工薪酬明細(xì)一般包括工資、福利、社會保險、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費,帳頁要按明細(xì)分。
過次頁和承前頁的余額應(yīng)該記本年合計,這樣你以后的帳就不用在翻看加計前面的數(shù)據(jù)了,只以承前頁的數(shù)據(jù)就行了。余額當(dāng)然是本月的余額,或者說截止到你過次頁時的余額,上月包括上月以前的余額全部都會結(jié)轉(zhuǎn)到你的本月余額里。
固定資產(chǎn)的明細(xì)賬。賬簿的外表形式有訂本式、活頁式和卡片式,其中卡片式主要適用于固定資產(chǎn)明細(xì)賬
感謝您的提問,如果滿意請給五星謝謝
2019-11-20 11:41:58

你好 明細(xì)賬的各個明細(xì)科目合計數(shù)就是資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付職工薪酬。
2020-05-18 12:24:49

你好!固定資產(chǎn)按清理處理,工資要發(fā)放。
2016-07-06 07:05:40
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息