
1.請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款怎么填寫(xiě)2.請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表中的銷售費(fèi)用是填銷售費(fèi)用本期發(fā)生額,但是圖中銷售費(fèi)用本期發(fā)生額借方和貸方金額不相等,應(yīng)該填銷售費(fèi)用本期發(fā)生額借方還是貸方呢,麻煩解釋下為什么填寫(xiě)銷售費(fèi)用本期發(fā)生額借方還是貸方。3.填利潤(rùn)表都是填各科目的發(fā)生額嗎,那是不是各科目的發(fā)生額借方和貸方都應(yīng)該相等,對(duì)嗎
答: 1.應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細(xì)科目借方余額%2B預(yù)收賬款明細(xì)科目借方余額-壞賬準(zhǔn)備 2.不可能不相等,這個(gè)一定是相等的 3.是的,相等的
請(qǐng)問(wèn)我的科目期初其他應(yīng)收款借方5662248.54元,其他應(yīng)付借方197236.27元。公式怎么樣才能使我由期初得出的資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)收6328560.35,其他應(yīng)付469075.54
答: 您好,您這需要看您賬面上各個(gè)明細(xì)科目的具體余額的,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)付款 資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)數(shù)是不是表示 其他應(yīng)收款
答: 你好,是的,說(shuō)明是其他應(yīng)收款項(xiàng)的
老師好,系統(tǒng)中在資產(chǎn)負(fù)債表看到其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),是什么原因,但是數(shù)據(jù)對(duì)了都沒(méi)有問(wèn)題
老師,年末資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款600萬(wàn)有視同分紅的風(fēng)險(xiǎn)嘛?怎么處理嗎?年初數(shù)38萬(wàn)。
資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收款期末余額是負(fù)數(shù),這樣正確嗎?能是負(fù)數(shù)嗎?
我資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款是-148805,我調(diào)整的數(shù)字是憑證上的數(shù)字還是這個(gè)數(shù)?

