
材料入賬的時候是發(fā)票來了的是直接入原材料-材料,發(fā)票沒來的入原材料-暫入庫材料,發(fā)票來了之后暫入庫材料沖紅,再入原材料-材料。然后出庫統(tǒng)一從原材料出庫,但是現(xiàn)在出庫數(shù)量大于原材料-材料的金額了,這個科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù),但是實際原材料加上暫入庫材料的金額是實際材料金額,現(xiàn)在原材料-材料科目暫時的出現(xiàn)負(fù)數(shù)沒有關(guān)系吧?
答: 你好,原材料是不能有負(fù)數(shù)余額的
老師好,請問,原材料入庫時,后面的附件有哪些,購買合同,發(fā)票,入庫單等,那在付款時,附件是哪些,我司是郵件申請款方式進(jìn)行請款,付款金額不一定和發(fā)票金額一致,謝謝
答: 您好,原材料入庫,附件是入庫單等 付款的附件是,付款申請單,購買合同,發(fā)票等
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1月暫估原材料入庫時,不小心將原材料單價多加了80元,而且還領(lǐng)用了63.9噸,這個月發(fā)票回來才發(fā)現(xiàn)單價寫錯了,這得怎么處理啊?
答: 你好,首先要沖銷原料的錯誤 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:原材料
老師好!請問當(dāng)月收到原材料入庫,發(fā)票未到,先暫估入庫,下月初紅字沖回,但下月還未收到發(fā)票或者幾個月才收到應(yīng)該怎么做?沒收到的那幾個月都要來回的暫估和沖紅嗎?
問下領(lǐng)料需要怎么領(lǐng)呢?因為原材料入庫是按發(fā)票入庫的,發(fā)票沒到的有些暫估入庫,有些沒入庫。出庫也按不了真實的來算。詳細(xì)的告訴需要怎么領(lǐng)料
想請問一下,因為我暫估入庫的原材料和我實際收到發(fā)票后的原材料入庫造成了原材料期末借方貸方有余額,余額都在幾角錢之間,請問一下這個期末借貸方差額怎么調(diào)整

