
我們?nèi)路葸M項稅額全部抵扣了,沒有繳納增值稅,現(xiàn)收到一次退稅,銀行回單沒有備注具體事項,推斷是出口退稅,但沒有收到退稅審批通知書,這個出口貨物稅費是免抵的,這月申報上月沒有繳納增值稅,出口的還是退稅給我們?
答: 您好,您有什么具體的應(yīng)退稅額嗎,這不能自己猜測可能是退稅的
本月進項稅額有留底,不需要繳納增值稅,出口退稅的還需要單獨繳納附加稅嗎
答: 你好,是不需要繳納附加稅的。城市維護建設(shè)稅、教育費附加以納稅人實際繳納的增值稅為計稅(費)依據(jù)的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我單位進口貨物先交了增值稅16000關(guān)稅3783,后來因改單又退回來增值稅327關(guān)稅2522元,我是這樣做的先認證借:庫存商品3783 應(yīng)交增值稅~進項稅16000 貸:現(xiàn)金退回來后做 借:銀行存款2522 銀行存款327.86 貸:庫存商品2522 應(yīng)交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出327.86這樣對嗎?我覺著退回來的增值稅直接沖進項不就行了
答: 是的,你的理解是正確的!


愛玥媽媽 追問
2020-04-26 11:30
文老師 解答
2020-04-26 11:32