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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-25 12:17

你好,是的,按價稅合計(jì)數(shù)
借:管理費(fèi)用
借:銷售費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬

370650599 追問

2020-04-25 12:23

為什么這題在算營業(yè)利潤時不把應(yīng)付職工薪酬6.65記到管理費(fèi)用

立紅老師 解答

2020-04-25 12:25

你好,這個表就是12初的表吧,沒有包括12月份發(fā)生的業(yè)務(wù)

370650599 追問

2020-04-25 12:34

這個表是2019年1到11月的,下面是12月發(fā)生的業(yè)務(wù)

立紅老師 解答

2020-04-25 12:38

你好,那就對了,需要在這個表的數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上加上12月發(fā)生業(yè)務(wù)相關(guān)科目的發(fā)生額來計(jì)算營業(yè)利潤 ,

370650599 追問

2020-04-25 12:41

為什么職工薪酬5.65不計(jì)入管理費(fèi)用

立紅老師 解答

2020-04-26 09:15

你好,上面題中的內(nèi)容只是說發(fā)放給員工,并沒有說是發(fā)給管理總部門的員工呢

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相關(guān)問題討論
你好, 選acd,
2020-04-02 13:05:15
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你好 要分開,列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
2020-01-15 11:59:48
你好,是的,按價稅合計(jì)數(shù) 借:管理費(fèi)用 借:銷售費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬
2020-04-25 12:17:14
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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