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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-24 10:21

您好
借:管理費(fèi)用等
貸:銀行存款等

露西亞 追問

2020-04-24 10:22

是我們開的票

bamboo老師 解答

2020-04-24 10:24

借:應(yīng)收賬款等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
您前面說的收到普通發(fā)票哈

露西亞 追問

2020-04-24 10:27

不好意思是我說錯了,那賬上會一直掛著應(yīng)交稅費(fèi)?

bamboo老師 解答

2020-04-24 10:28

季末確認(rèn)不需要繳納增值稅后
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入

露西亞 追問

2020-04-24 10:29

這樣會不會增大利潤?

bamboo老師 解答

2020-04-24 10:29

這個是會增加單位利潤的

露西亞 追問

2020-04-24 10:30

還有其他做法嗎?不走利潤

露西亞 追問

2020-04-24 10:30

不影響利潤

bamboo老師 解答

2020-04-24 10:31

免征的增值稅只能這樣賬務(wù)處理

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是我們開的票
2020-04-24 10:22:24
借:主營業(yè)務(wù)成本貸:銀行存款
2018-03-21 09:40:35
不會啊,咋做
2022-02-14 09:18:33
我指的是稅額怎么處理?
2019-05-09 14:26:51
借原材料 或者管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款
2019-04-10 06:38:56
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