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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-24 08:36

你好,固定資產(chǎn)清理科目期末是沒有余額的啊,需要把固定資產(chǎn)清理科目余額在月末結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目核算才是的 
你需要把固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)平,這樣報表才會平衡的,把結(jié)轉(zhuǎn)的金額體現(xiàn)在期末未分配利潤欄次

馮小馮。 追問

2020-04-24 08:38

做賬系統(tǒng)報表是平的,也有固定資產(chǎn)清理這一項,只是稅務(wù)系統(tǒng)沒有,

馮小馮。 追問

2020-04-24 08:38

要是結(jié)轉(zhuǎn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

鄒老師 解答

2020-04-24 08:39

你好,固定資產(chǎn)清理是個中間科目,期末是沒有余額的

馮小馮。 追問

2020-04-24 08:40

要是結(jié)轉(zhuǎn),要怎么處理呢

鄒老師 解答

2020-04-24 08:40

你好,借;資產(chǎn)處置損益 ,  貸;固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)

馮小馮。 追問

2020-04-24 08:41

好的,謝謝

馮小馮。 追問

2020-04-24 08:41

提前處置,需要到稅務(wù)局備案呢

鄒老師 解答

2020-04-24 08:42

你好,提前報廢處置,是需要去稅局備案的

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你好,固定資產(chǎn)清理科目期末是沒有余額的啊,需要把固定資產(chǎn)清理科目余額在月末結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目核算才是的 你需要把固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)平,這樣報表才會平衡的,把結(jié)轉(zhuǎn)的金額體現(xiàn)在期末未分配利潤欄次
2020-04-24 08:36:19
你好,同學。 你的分錄最后 一步錯誤 ,你固定資產(chǎn)清理 轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損失。 申報表是按固定資產(chǎn)處置的附表先填寫,再填寫主表
2019-10-30 21:01:03
是的,固定資產(chǎn)清理余額的借方-固定資產(chǎn)清理的貸方=固定資產(chǎn)清理的余額
2019-12-20 10:36:56
你好,因為固定資產(chǎn)清理是一個過度科目,資產(chǎn)科目,沒有全部清理完,還是屬于固定資產(chǎn)
2020-06-16 08:37:02
因為清理的時候借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)清理反應(yīng)的是按賬面價值結(jié)轉(zhuǎn)的待清理的固定資產(chǎn),某種意義上來說也是固定資產(chǎn)的一種存在形式,所以加進去一并反應(yīng)。
2020-02-18 12:35:44
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