@樸老師,我知道了,等于是退271.05就行了是吧 問
你好請(qǐng)把資料完整發(fā)一下看看 答
老師租借辦公室 沒有發(fā)票 匯繳時(shí)調(diào)增 問
同學(xué),你好 沒有發(fā)票,匯算時(shí)調(diào)整 答
公司股東可以借錢給公司運(yùn)營(yíng)吧 問
那個(gè)是可以的,沒問題的哈 答
單位有一輛公務(wù)車拍賣出售,假設(shè)賣了1萬(wàn)元,不開發(fā)票 問
增值稅計(jì)算: 未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)出售,按簡(jiǎn)易計(jì)稅(3% 減按 2%),增值稅 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元 。 清理余額計(jì)算: 固定資產(chǎn)清理 借方 6000 元(第一步),貸方 9803.92 元(第二步),余額 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元(凈收益) 。 最后一筆分錄錯(cuò),應(yīng)是借:固定資產(chǎn)清理 3083.92 貸:資產(chǎn)處置損益 3083.92(因是主動(dòng)處置,用 “資產(chǎn)處置損益”,且金額為 3083.92 )。 答
老師你好,我想問下年度所得稅匯算調(diào)增需要做分錄 問
年度所得稅匯算調(diào)增,不需要做分錄 答

增值稅一般納稅人減免稅申報(bào)需填寫哪幾個(gè)表?是不是增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人)、增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表這三個(gè)表即可是吧?
答: 還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
增值稅一般納稅人,蔬菜免稅收入填入哪行,增值稅納稅申報(bào)表
答: 你好,增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應(yīng)該填入增值稅納稅申報(bào)表的第12欄,即"免、抵、退應(yīng)納稅額"。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人,免增值稅企業(yè)用填增值稅報(bào)表嗎
答: 免稅也要正常申報(bào)的


一朵小紅花 追問
2020-04-23 19:28
maize老師 解答
2020-04-23 19:59
一朵小紅花 追問
2020-04-23 20:01
maize老師 解答
2020-04-23 20:02
maize老師 解答
2020-04-23 20:02
maize老師 解答
2020-04-23 20:02
一朵小紅花 追問
2020-04-23 20:03
maize老師 解答
2020-04-23 20:04