老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現業(yè)務網6月份開 問
按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據公式,是不是有問題?我代入 問
同學你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產權轉移數據。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

老師,你好,我要做利潤表,老板給了我一張表,表里有數量,材料成本,加工費,組裝費用,運費,港雜費,業(yè)務提成(銷售人員的提成),裁料費,已回金額美金,單價。運費要記到利潤表里的管理費用,港雜費要計入到銷售費用(銷售人員的提成記不記?)已回金額美金是賣出貨物收到的金額要計入到營業(yè)收入,那哪一類計入到營業(yè)成本?
答: 材料成本 車間人員的工資 車間的一些費用
表格里的營業(yè)收入就是所有的收入嗎?營業(yè)成本就是各種成本,管理費用和銷售費用,財務費用?對嗎?
答: 營業(yè)收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入,不包括營業(yè)外收入 營業(yè)成本=主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本,不包括營業(yè)外支出,期間費用
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,請問所得稅報表中是不是營業(yè)收入=主營業(yè)務收入+營業(yè)外收入,主營成本=主營業(yè)務成本+銷售費用+管理費用+財務費用+營業(yè)外支出?
答: 營業(yè)成本應該是主營業(yè)務成本,加上其他業(yè)務成本。
個體戶報生產經營所得稅,收入總額是不含稅銷售額,成本費用是主營業(yè)務成本+管理費用+銷售費用+財務費用,對嗎?要減營業(yè)外收入+營業(yè)外支出嗎?
老師,請問銷售成本率的公式是:銷售成本/銷售收入*100%中的銷售成本使得是“主營業(yè)務成本+銷售費用+管理費用+財務費用”嗎?
企業(yè)所得稅季報的營業(yè)收入包括營業(yè)外收入嗎?營業(yè)成本包括銷售費用管理費用嗎?營業(yè)收入營業(yè)成本利潤總額有勾稽關系的嗎?
銷售收入7萬元,管理費用4萬元,余下是營業(yè)成本,其中原材料金額26000元,原材料占收入的比例不高這樣子合理嗎?


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2020-04-22 16:54
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2020-04-22 16:54
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2020-04-22 17:09
曹小陽老師 解答
2020-04-22 17:29
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2020-04-22 17:30
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2020-04-22 17:31
曹小陽老師 解答
2020-04-22 17:34
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2020-04-22 17:37
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2020-04-22 17:37
曹小陽老師 解答
2020-04-22 17:56
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2020-04-22 17:56
曹小陽老師 解答
2020-04-22 19:23