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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計(jì)師

2020-04-22 14:59

你好,以12月利潤表為基礎(chǔ)申報(bào),但不一定就是12月數(shù)據(jù)

晨曦 追問

2020-04-22 15:17

A105000納稅調(diào)整明細(xì)表中,職工薪酬賬載金額是指賬面年度總金額嗎?,后面的稅收金額怎么填呢?

徐阿富老師 解答

2020-04-22 15:21

你好,賬面金額就是你賬上的金額,稅收金額,就是要剔除不能稅前扣除之后的金額,我看你在這方面比較薄弱,遲點(diǎn)申報(bào)也來得及,是不是看下學(xué)堂里匯算清繳的實(shí)操課之后再來申報(bào)比較好,你這樣問了,也是不一定能做完整,看過實(shí)操課之后還是有疑問的,再提問這樣會會更好,只是建議。供參考。

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你好,以12月利潤表為基礎(chǔ)申報(bào),但不一定就是12月數(shù)據(jù)
2020-04-22 14:59:11
你好 填寫從2023年1月-2023年12月的數(shù)據(jù)
2024-01-06 19:50:32
同學(xué)你好,季報(bào)的時(shí)候填10-12月的數(shù)據(jù)就可以了哈,年報(bào)的時(shí)候就填全年的
2024-01-06 19:45:28
你好,季度申報(bào)只填寫營業(yè)收入總額,營業(yè)成本,利潤總額三個(gè)數(shù)字
2020-05-12 15:32:33
根據(jù)本月數(shù)字填寫的
2019-01-04 14:55:32
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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