老師,發(fā)票沒來,做暫估入賬會計分錄:借周轉(zhuǎn)材料-CTP板子貸應付賬款然后轉(zhuǎn)到制造費用里面借:制造費用-CTP板子貸周轉(zhuǎn)材料-CTP板子但是沖回暫估入賬,那么轉(zhuǎn)到制造費用-CTP板子貸周轉(zhuǎn)材料-CTP板子也要沖回嗎?如果發(fā)票收到是不是全部沖回再做賬嗎?我現(xiàn)在很郁悶是:制造費用-CTP板子貸周轉(zhuǎn)材料-CTP板子里面含有稅金怎么處理?它應該不含稅金,那么不含稅金,制造費用這個分錄怎么做賬,請老師給做一下分錄好嗎?
春暖花開
于2015-10-08 11:24 發(fā)布 ??2510次瀏覽
- 送心意
會計學堂陳老師
職稱: 中級
2015-10-08 11:33
收到發(fā)票后,全部沖回再按發(fā)票金額再做分錄就好,沖回部份可做相反分錄。
例:沖回處理:借:應付賬款 貸:周轉(zhuǎn)材料-CTP板子 ,借:周轉(zhuǎn)材料-CTP板子 貸:制造費用 -----
全部沖回處理后,再按發(fā)票做分錄,發(fā)票是增值稅專票含稅金,即入賬時 借:周轉(zhuǎn)材料 / 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)時 借:制造費用 貸:周轉(zhuǎn)材料
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收到發(fā)票后,全部沖回再按發(fā)票金額再做分錄就好,沖回部份可做相反分錄。
例:沖回處理:借:應付賬款 貸:周轉(zhuǎn)材料-CTP板子 ,借:周轉(zhuǎn)材料-CTP板子 貸:制造費用 -----
全部沖回處理后,再按發(fā)票做分錄,發(fā)票是增值稅專票含稅金,即入賬時 借:周轉(zhuǎn)材料 / 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)時 借:制造費用 貸:周轉(zhuǎn)材料
2015-10-08 11:33:54

是的啊
2017-12-04 14:25:03

你好? ? 你就把你原來入賬的分錄 ;分錄的借貸方都不變 做紅字分錄紅沖 就是對的 ;? ?
2021-07-05 09:11:43

你好 借原材料-暫估 貸應付賬款
2020-06-30 15:56:31

老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應付賬款~應付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
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