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送心意

會計學堂陳老師

職稱中級

2015-10-08 11:33

收到發(fā)票后,全部沖回再按發(fā)票金額再做分錄就好,沖回部份可做相反分錄。
例:沖回處理:借:應付賬款   貸:周轉(zhuǎn)材料-CTP板子 ,借:周轉(zhuǎn)材料-CTP板子  貸:制造費用     -----
全部沖回處理后,再按發(fā)票做分錄,發(fā)票是增值稅專票含稅金,即入賬時 借:周轉(zhuǎn)材料  /  應交稅金-應交增值稅(進項稅額)  貸:應付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)時 借:制造費用  貸:周轉(zhuǎn)材料

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2015-10-08 11:33:54
是的啊
2017-12-04 14:25:03
你好? ? 你就把你原來入賬的分錄 ;分錄的借貸方都不變 做紅字分錄紅沖 就是對的 ;? ?
2021-07-05 09:11:43
你好 借原材料-暫估 貸應付賬款
2020-06-30 15:56:31
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應付賬款~應付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
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