老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補(bǔ)開票就按未開票收入申報(bào)增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)38.58,4月申報(bào)了增值稅,稅額 問
可是你這個(gè)是銷項(xiàng)稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點(diǎn)原因金額還結(jié) 問
你好,你這個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個(gè)是依據(jù)哪個(gè)公式算來的,沒明白解析 問
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計(jì)算過程及答案解析 答

假如我在19年暫估成本,分錄,借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 ,2020年的時(shí)候,這個(gè)發(fā)票開進(jìn)來了,賬上這么做可以嗎? 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 再重新做一筆分錄:借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存現(xiàn)金(進(jìn)來的是我的一筆費(fèi)用) 老師,你看我這樣做,對嗎?
答: 暫估的紅沖,按發(fā)票入賬!已結(jié)轉(zhuǎn)的成本用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行處理,分錄上將“主營業(yè)務(wù)成本”換成“以前年度損益調(diào)整”做相反的分錄! 你的處理是對的
21年?duì)I業(yè)成本在22年調(diào)整為以前年度損益調(diào)整 以前年度損益調(diào)整在稅務(wù)年報(bào)哪里體現(xiàn)
答: ?以前年度損益調(diào)整,是先更正21年的財(cái)務(wù)報(bào)表,然后再重新匯算清繳2021年的所得稅
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,有個(gè)問題咨詢一下,我們?nèi)ツ陼汗懒顺杀?,今年到票了,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,少結(jié)或多結(jié)用以前年度損益調(diào)整,那如果金額剛好要怎么處理呢,是不是就不用管了呢?
答: 您好,剛剛好的發(fā)票先沖暫估,再按照發(fā)票金額入賬


PinkJam小花 追問
2020-04-21 22:55
趙海龍老師 解答
2020-04-21 22:57