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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-21 22:24

你好,如果實際情況確實是虧損,那也談不上有什么風(fēng)險的

葉子 追問

2020-04-21 22:27

確實是虧損,只不過賬目做的有些亂,不想被稅務(wù)局查!

鄒老師 解答

2020-04-21 22:29

你好,如果實際情況確實是虧損,那也談不上有什么風(fēng)險的(是針對這個回復(fù)有什么疑問?)

葉子 追問

2020-04-21 22:31

沒什么疑問,只是不想被監(jiān)控到。

鄒老師 解答

2020-04-21 22:32

你好,你當(dāng)?shù)厥侨绻B續(xù)兩年虧損,就會被稅局監(jiān)控嗎?

葉子 追問

2020-04-22 07:31

不知道啊,我稅務(wù)局沒有認(rèn)識的人呢

鄒老師 解答

2020-04-22 08:39

你好,如果實際情況確實是虧損,那也談不上有什么風(fēng)險的

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2019-04-04 17:27:44
你好,這個取出來是做什么用的?主要看稚氣錢用在哪里。
2022-03-08 12:48:14
你好 你們平常申報 是正常報的。 確實是虧損的按實際報。 只是那種長期0報虧損 H還不倒閉的企業(yè) 稅局會重點關(guān)注 有查賬風(fēng)險的
2020-05-14 10:15:47
你好,如果實際情況確實是虧損,那也談不上有什么風(fēng)險的
2020-04-21 22:24:18
你好,長期虧損是容易被稅局系統(tǒng)預(yù)警,是有稅務(wù)風(fēng)險的
2020-01-15 11:14:30
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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