
老師,負債表的期未數(shù)應(yīng)付工資為負數(shù),負數(shù)金額剛好是計提下月工資的金額。是什么原因,怎樣調(diào)整
答: 少計提,借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 ,補計提,
計提工資時 8月份 匯率是6.8 計提美元工資1000: 借:管理費用-工資 6800 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 6800 8月底的 調(diào)整匯率是7 那么該怎么做分錄呢?計提的工資屬于負債,負債要不要在月底按調(diào)整匯率做調(diào)整呢?
答: 您好,您所涉及外幣科目的,需要做匯兌損益調(diào)整的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們用外幣發(fā)工資,用固定利率法。計提工資時 8月份 匯率是6.8 計提美元工資1000: 借:管理費用-工資 6800 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 6800 8月底的 調(diào)整匯率是7 那么該怎么做分錄呢?計提的工資屬于負債,負債要不要在月底按調(diào)整匯率做調(diào)整呢?
答: 你好,這個不需要調(diào)匯處理的!

