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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-09-18 19:51

你好,這個不需要調(diào)匯處理的!

5fsshz 追問

2019-09-18 19:53

那我怎么做分錄呢?

暖暖老師 解答

2019-09-18 19:59

你的會計分錄就是對的,發(fā)放時借應付職工薪酬貸銀行存款

5fsshz 追問

2019-09-19 09:17

意思8月底不用調(diào)匯?那9月發(fā)的時候,
借:應付職工薪酬6800
     貸:庫存現(xiàn)金  美元   1000   7( 固定匯率),7000(人民幣)

那中間有個差額200怎么記呢?

暖暖老師 解答

2019-09-19 14:35

這個差額直接計入財務費用

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相關(guān)問題討論
您好 借:應付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你好,你想問的問題具體是?
2017-06-28 09:41:05
貸:應付職工薪酬-應付工資
2019-07-09 00:51:58
你好,計提工資,是第二個分錄。而且應付職工薪酬明細科目是工資?
2022-07-01 15:30:38
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