
我們公司現(xiàn)在的外賬是后期補(bǔ)做上來(lái)的,我5月份憑證昨完,應(yīng)交稅費(fèi)貸方還有余額,該怎么處理呢?
答: <p><span style="font-family: 微軟雅黑; line-height: 30px; white-space: normal; background-color: rgb(246, 255, 243);">您好!您先看下實(shí)際是不是確實(shí)應(yīng)該有余額,如果實(shí)際本來(lái)就應(yīng)該有,而且對(duì)的上,那就沒問(wèn)題。如果實(shí)際上應(yīng)該沒有余額了,那就找出來(lái)是哪里錯(cuò)了。補(bǔ)充或者修改就可以了。</span></p>
老師好:去年9月到今年1月的個(gè)稅,全部由企業(yè)支付,不扣員工的工資,憑證全部做在2月份,導(dǎo)致2月份總賬里面的應(yīng)交稅費(fèi)的余額為負(fù)數(shù)。這樣操作可以嗎?
答: 你好 你是直接做的 個(gè)稅的借方嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,做完憑證,為什么在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)借方還有余額?
答: 等于你的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣完


Moon 追問(wèn)
2020-04-21 16:00
meizi老師 解答
2020-04-21 16:09