
如果應(yīng)交增值稅科目存在銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,減免稅款。結(jié)轉(zhuǎn)是不是如下:借:銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 減免稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅
答: 您好,您的分錄是正確的
我們是免征增值稅,現(xiàn)有專用發(fā)票,在綜合平臺(tái)發(fā)票不抵扣勾選,但現(xiàn)在申報(bào)稅要轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?應(yīng)怎么填申報(bào)表?
答: 你好,這個(gè)已經(jīng)是不抵扣,不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
生活服務(wù)類企業(yè)1月?tīng)I(yíng)業(yè)收入免征增值稅,相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,那我們1月份收到去年12月房租增值稅專用發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
答: 這個(gè)只有用于免稅項(xiàng)目上面不能抵扣,這房租不是專用這個(gè)免稅,可以使用

