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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-20 09:42

借銀行存款貸營業(yè)外收入。

郭老師 解答

2020-04-20 09:42

或者借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負數(shù)。

會計小白_ph535626 追問

2020-04-20 09:44

老師,直接借銀行存款借管理費用負數(shù)可以嗎

郭老師 解答

2020-04-20 09:46

你好,可以的。

會計小白_ph535626 追問

2020-04-20 09:51

好的謝謝,老師上年度有利潤,但是我們不分配,今年1月份的賬要做什么分錄嗎

郭老師 解答

2020-04-20 09:54

你好不需要做其他的,接著之前的來做就行。

會計小白_ph535626 追問

2020-04-20 10:33

好的明白謝謝,老師,是外貿(mào)公司,收匯款,收少了和收多了分錄是什么

郭老師 解答

2020-04-20 10:36

差額可以記營業(yè)外收支。

會計小白_ph535626 追問

2020-04-20 11:20

好的明白謝謝,是電腦記賬,那些賬薄的是在電腦打印就可以嗎是A紙格式的,是要每一個月打一次嗎,封面是上網(wǎng)買還是自己做都可以

郭老師 解答

2020-04-20 11:24

是的,在電腦打印就可以,如果業(yè)務(wù)不多,你可以半年或者是一年打印一次。

郭老師 解答

2020-04-20 11:24

封面一般是自己在網(wǎng)上買。

會計小白_ph535626 追問

2020-04-20 11:32

好的明白老師一般是打印幾個賬薄,

郭老師 解答

2020-04-20 11:37

日記賬兩本,明細賬一本,總賬一本。

會計小白_ph535626 追問

2020-04-20 11:43

老師,這個電腦里面的總賬就這樣打出來裝訂嗎

郭老師 解答

2020-04-20 11:47

你好,是的,

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相關(guān)問題討論
你好之前 社保退的是單位部分的嗎 你單位部分做了計提和繳納沒有 當(dāng)時
2020-07-09 16:05:51
沖之前的繳納和計提分錄即可,按照退的金額來沖。
2020-06-06 14:23:38
您好 做計提跟繳納社保相同的紅字分錄
2020-04-08 15:57:40
借;銀行存款 貸;應(yīng)付職工薪酬——社保
2016-09-07 11:34:03
借;銀行存款 貸;應(yīng)付職工薪酬
2016-09-07 11:26:50
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