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送心意

小劉老師

職稱,注冊會計師

2020-04-19 17:32

你好,就是這4個,發(fā)貨了沒收款,就是應(yīng)收,沒發(fā)貨收錢了就是預(yù)收。買的東西還沒來,你就把錢付了就是預(yù)付。來了貨物 ,還沒給人家錢就是應(yīng)付。

蔡淑苗 追問

2020-04-19 17:40

老師你講的這個我明白,但是我想問必須用這四個科目做這四種情況嗎

蔡淑苗 追問

2020-04-19 17:41

還是說,一個供應(yīng)商我只是設(shè)置了應(yīng)付賬款,那么我可以不設(shè)置預(yù)付賬款,直接把預(yù)先支付的金額,放在應(yīng)付賬款借方可以不

小劉老師 解答

2020-04-19 17:48

恩,原則上是這樣。但是如果你就從供應(yīng)商這里采購一種物資,可以按你說的做。如果采購2種以上,一種是預(yù)付款形式,一種是應(yīng)付款形式,就不能這樣了。

蔡淑苗 追問

2020-04-19 18:04

其實是不是大部分人做賬還是會設(shè)計應(yīng)收,預(yù)收或是應(yīng)付、預(yù)付呢

蔡淑苗 追問

2020-04-19 18:05

很少就只用應(yīng)收、應(yīng)付而已

蔡淑苗 追問

2020-04-19 18:05

然后期末再根據(jù)需要做調(diào)整對嗎

小劉老師 解答

2020-04-19 19:05

是的,期末編制報表了時候重分類調(diào)整

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這種情況一般是差錯更正或者是退貨等時候才會發(fā)生的 比如正常銷售是 借:應(yīng)收賬款 500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 400 增值稅 100 因為是貨物問題,客戶退貨了,那么有一些財務(wù)就直接用負數(shù)表示 借:應(yīng)收賬款 -500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -400 增值稅 -100
2020-03-14 16:31:08
借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款 1
2020-05-28 11:14:10
學員你好, 1.計提壞賬準備時: 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準備 2.確定無法收回,核銷壞賬(企業(yè)對應(yīng)收賬款計提壞賬準備后,以后期間這部分應(yīng)收賬款確實不能收回): 借:壞賬準備 貸:應(yīng)收賬款
2018-12-05 15:06:31
你好,是無法收到還是今后會收到
2017-12-14 20:21:36
你好,學員 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
2023-09-19 17:50:04
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