老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問
您好,可以的,這個能做進(jìn)項(xiàng)的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號這里可以不填 問
那個不需要填寫的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來 問
您好,這個最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話,你要反結(jié)賬過去。看哪一個科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答

老師,我做賬時發(fā)現(xiàn),例如應(yīng)收賬款,規(guī)定了是借方科目,如果出現(xiàn)減少情況,就在借方輸入負(fù)數(shù),為什么這么做,有什么用意嗎
答: 這種情況一般是差錯更正或者是退貨等時候才會發(fā)生的 比如正常銷售是 借:應(yīng)收賬款 500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 400 增值稅 100 因?yàn)槭秦浳飭栴},客戶退貨了,那么有一些財(cái)務(wù)就直接用負(fù)數(shù)表示 借:應(yīng)收賬款 -500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -400 增值稅 -100
應(yīng)收賬款為1000元,對方只付了999元,還怎么做賬?。∩倭四?元記入哪個科目?
答: 借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款 1
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),本來銀行應(yīng)收賬款18萬,但只收到176000,剩下4000怎么做賬,掛什么科目最好
答: 你好,是無法收到還是今后會收到
我想問下我是新手會計(jì),這個單位應(yīng)收賬款掛了2分錢,這次要付款,做賬的時候會計(jì)讓我把這兩份錢處理掉我科目要怎么做
從零開始做賬,以前沒有收回來的應(yīng)收賬款現(xiàn)在收回來了,進(jìn)到公賬賬戶,怎么掛科目,盤點(diǎn)銀行的錢,怎么掛
應(yīng)付、預(yù)付、預(yù)收、應(yīng)收賬款如何使用!每次做賬的時候感覺自己新增科目有點(diǎn)多,到后面都亂了,求指導(dǎo)
老師,請教一個問題:我公司之前有一筆債權(quán)之前沒有掛應(yīng)收賬款科目,現(xiàn)在錢又收回來了,現(xiàn)在我該怎樣做賬呢?


鄧世芳 追問
2019-07-04 17:26
季老師 解答
2019-07-04 17:32
鄧世芳 追問
2019-07-04 17:36