老師請問公司有一筆鑒證咨詢服務(wù)費(fèi)需要支付給對 問
是的,就是那樣做的哈 答
老師,做上月賬時(shí)員工報(bào)銷發(fā)現(xiàn)有一筆報(bào)重復(fù)了,多給 問
借:管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 答
你好,老師,我這邊有一個(gè)中醫(yī)門診部,是個(gè)人獨(dú)資企業(yè), 問
同學(xué),你好 這個(gè)一般是股權(quán)轉(zhuǎn)讓,涉及個(gè)稅 答
請問企業(yè)如果招了一位殘疾人士(有殘疾證的)可以減 問
你好,主要減免殘保金 答
老師好,我們是一般納稅人,開給客戶專票和 開給客戶 問
對我們來說,沒有區(qū)別的 答

借:應(yīng)付職工薪酬貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ——應(yīng)交消費(fèi)稅借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品為什么消費(fèi)稅要轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬
答: 同學(xué)您好。這不是消費(fèi)稅要賺到應(yīng)付職工薪酬。而是說,支付環(huán)節(jié)。借方確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬。貸方確認(rèn)收入確認(rèn)相關(guān)稅費(fèi)。您問的應(yīng)該是視同銷售的題。
應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交增值稅 生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用 主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營業(yè)外收入 主營業(yè)務(wù)成本 這些明細(xì)賬是什么賬頁格式
答: 你好,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi),制造費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用需要用多欄明細(xì)賬 其他的可以是三欄明細(xì)賬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:應(yīng)收賬款 15000貸:主營業(yè)務(wù)收入 15000借:主營業(yè)務(wù)成本 5250貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資 5250老師,以上是正確分錄,上個(gè)月錯(cuò)記成下面這分錄了借:應(yīng)收賬款 15000貸:主營業(yè)務(wù)收入 15000借:主營業(yè)務(wù)成本 15000貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資 15000現(xiàn)在接手,該怎么調(diào)整?
答: 你好,成本多記了,本月按原分錄做負(fù)數(shù)沖減就可以。 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)差額 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)差額


610801988 追問
2020-04-19 12:23
文文老師 解答
2020-04-19 14:51