
老師,我們19年9月份裝修新的辦公樓,合同金額是150萬,然后9月份對給我們開了90萬的發(fā)票,我們付過去了60萬,到現(xiàn)在為止一直再沒開發(fā)票,也再沒付錢,那去年9月份我該怎么做這筆分錄呢
答: 你好 現(xiàn)在裝修完了嗎
6月經(jīng)營租賃辦公樓,合同已經(jīng)簽訂,款項(xiàng)暫未支付,未收到發(fā)票。 8月做賬的時候要怎么做? 款項(xiàng)未支付,但是每月還是需要攤銷房租。具體分錄是怎樣的?
答: 你好!借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款。每個月都這樣做。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,我們是租賃公司,我們出租辦公樓給一些公司,現(xiàn)在有這樣一個客戶,我們與A簽合同,B代A打款(有寫代A付款的聲明),現(xiàn)在開發(fā)票,對方想叫我們開給B。這樣可 以嗎
答: 你好,這樣是不可以的。


楠楠 追問
2020-04-19 09:52
郭老師 解答
2020-04-19 09:59
楠楠 追問
2020-04-19 10:07
郭老師 解答
2020-04-19 10:13