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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-17 16:41

你好  是根據(jù)你進(jìn)項稅 和銷項稅 以及進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 和上期留抵進(jìn)項稅來轉(zhuǎn)出來的

kelly 追問

2020-04-17 16:42

就是實際繳納的稅款?

meizi老師 解答

2020-04-17 16:47

你好 是的 應(yīng)交增值稅就是你實際繳納的稅款   你要結(jié)轉(zhuǎn)出來的

kelly 追問

2020-04-17 18:00

如果當(dāng)月是留抵的如何做分錄

meizi老師 解答

2020-04-17 18:01

你好   結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅


結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

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你好 是根據(jù)你進(jìn)項稅 和銷項稅 以及進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 和上期留抵進(jìn)項稅來轉(zhuǎn)出來的
2020-04-17 16:41:45
你好,一般進(jìn)項稅額大于銷項稅額不結(jié)轉(zhuǎn),我們公司是銷項稅額大于進(jìn)項稅額才轉(zhuǎn)的
2019-12-18 22:01:07
同學(xué)你好 是不是結(jié)轉(zhuǎn)的不對
2022-01-11 09:40:42
您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-12-18 21:41:05
您好,預(yù)繳的結(jié)轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費 未交增值稅。銷項大于進(jìn)項的時候才需要結(jié)轉(zhuǎn),否則不需要
2020-03-12 16:44:45
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