建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)能在企業(yè)所得稅稅 問
你好,可以企業(yè)所得稅前扣除 答
老師,你好,我想問一下,就是我10月第一張報(bào)關(guān)單,當(dāng)時(shí) 問
你好可以的 可以這么做的 答
某公司適用的所得稅稅率為25%,沒有資本化利息。20 問
同學(xué)你好,我給你算 答
老師你好,我想咨詢一下,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)如果是暫收了學(xué)生 問
是收到錢直接確認(rèn)收入。 答
老師好,一般納稅人壞賬沖回35萬本季度利潤(rùn)是負(fù)2萬 問
你好,這里忽略了就可以的,你交稅的時(shí)候不影響。這是你以前年度計(jì)提過遞延所得稅是吧? 答

老師,請(qǐng)問這兩種發(fā)票的合計(jì)金額,是不是平時(shí)用到的是銷項(xiàng)正數(shù)金額,和實(shí)際銷售金額?……我是出納,那,一般會(huì)計(jì)用這里面的合計(jì)金額是做什么用?。繄?bào)稅嘛?
答: 報(bào)稅,這個(gè)取得是實(shí)際銷售額這個(gè)去申報(bào),實(shí)際銷項(xiàng)稅額這個(gè)
老師,你好購銷合同的印花稅是簽了合同就要申報(bào)印花稅,還是收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還是開出銷售發(fā)票申報(bào)繳納?
答: 你好;? 是的。 簽訂合同就得及時(shí)報(bào)印花稅的?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司一般納稅人,在計(jì)算本月增值稅時(shí),銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),這個(gè)銷項(xiàng)包括開出去的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票,也就是用本月開出去的增值稅專用發(fā)票稅額合計(jì)加上本月開出去的增值稅普通發(fā)票稅額合計(jì)作為本月的銷項(xiàng),對(duì)吧?是含本月開出去的普通發(fā)票上的稅額合計(jì),對(duì)吧?
答: 您好,銷賬稅額是普票和專票稅額的合計(jì)
購銷合同納稅額,是指公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票的合計(jì)金額嗎?是否包含普通發(fā)票
老師好!一季度企業(yè)開出發(fā)票的銷項(xiàng)稅合計(jì)金額10000元,可是增值稅納稅申報(bào)表計(jì)算出來的金額多出0.04元,即10000.04元,如果登賬?
發(fā)票匯總表如圖數(shù)據(jù),銷售額計(jì)算出的銷項(xiàng)稅額,不想等,納稅申報(bào)怎么辦?
計(jì)算發(fā)生員工出差火車票 飛機(jī)票支出合計(jì)10萬元的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額


劉思敏 追問
2020-04-17 15:51
maize老師 解答
2020-04-17 15:54