建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)能在企業(yè)所得稅稅 問
你好,可以企業(yè)所得稅前扣除 答
老師,你好,我想問一下,就是我10月第一張報(bào)關(guān)單,當(dāng)時(shí) 問
你好可以的 可以這么做的 答
某公司適用的所得稅稅率為25%,沒有資本化利息。20 問
同學(xué)你好,我給你算 答
老師你好,我想咨詢一下,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)如果是暫收了學(xué)生 問
是收到錢直接確認(rèn)收入。 答
老師好,一般納稅人壞賬沖回35萬本季度利潤(rùn)是負(fù)2萬 問
你好,這里忽略了就可以的,你交稅的時(shí)候不影響。這是你以前年度計(jì)提過遞延所得稅是吧? 答

老師,我們是外貿(mào)公司,費(fèi)用專票不能退稅,做了不抵扣認(rèn)證,做賬的時(shí)候入賬價(jià)稅合計(jì)金額還是不含稅金額?
答: 做了不抵扣認(rèn)證,做賬的時(shí)候入賬價(jià)稅合計(jì)金額
業(yè)務(wù)招待費(fèi)開出的專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,也不需要認(rèn)證勾選?那么做賬時(shí)按含稅金額還是不含稅金額?
答: 你好,建議認(rèn)證抵扣后,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。做賬時(shí),分錄:借管理費(fèi)用等-招待費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,銀行存款,同時(shí)借:借管理費(fèi)用等-招待費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,專票抵扣聯(lián)金額是抵扣的,可發(fā)票聯(lián)做賬,那金額不是沒抵嗎?入賬的是金額還是價(jià)稅合計(jì)的?
答: 你好,不含稅金額入賬,稅額抵扣


明明還是個(gè)小菇?jīng)? 追問
2020-04-17 10:16
紫藤老師 解答
2020-04-17 10:16