我有一筆費用計入業(yè)務(wù)招待費,增值稅是不能抵扣的,全額是7320 增值稅1063.59,不含稅價是6256.41,我做賬的時候入的金額是哪個?7320還是6256.41?
時尚的蛋撻
于2017-12-03 09:39 發(fā)布 ??551次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2017-12-03 09:42
先認(rèn)證然后做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,專票借:業(yè)務(wù)招待費6256.41 增值稅:1063.59,貸:銀行存款7320 然后進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借招待費1063.59 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 1063.59
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先認(rèn)證然后做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,專票借:業(yè)務(wù)招待費6256.41 增值稅:1063.59,貸:銀行存款7320 然后進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借招待費1063.59 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 1063.59
2017-12-03 09:42:35

你好 是不含稅金額
2021-12-31 13:02:14

你好,既然是老板自己買的鞋子,那這個費用就不應(yīng)當(dāng)放在公司核算才是的
站在公司角度也就不涉及增值稅的
2019-12-14 16:20:52

你好 業(yè)務(wù)招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)按發(fā)生額的百分之六十和收入的千分五這二個數(shù)進(jìn)行比較 哪個數(shù)小按哪個數(shù)扣除
2020-07-06 09:00:42

你好,可以不用的,你可以在增值稅綜合服務(wù)平臺里面選擇不抵扣勾選,然后價稅合計做賬。
2021-10-15 11:34:24
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