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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-04-16 17:06

你好  借 預付賬款 應交稅費-應交增值稅-進項稅額  貸 銀行存款  然后 每月 借 管理費用 貸 預付賬款

風箏遇上風 追問

2020-04-16 17:13

不太明白呢老師,計提的時候是借”預付賬款 貸銀行“?好像跟這兩個科目沒有沾邊的呀

答疑蘇老師 解答

2020-04-16 17:16

你好 你們是收到發(fā)票,沒付款嗎?

風箏遇上風 追問

2020-04-16 17:22

是的,偶爾會先拿發(fā)票后面兩三個月一起付款的

答疑蘇老師 解答

2020-04-16 17:27

你好  那就 借 管理費用  貸 應付賬款就可以了

風箏遇上風 追問

2020-04-16 17:29

我的疑問點在于中間有那個進項稅,如果光借管理費用的話就好像不對了

答疑蘇老師 解答

2020-04-16 17:38

你好 取得專票的話 就是 借 管理費用  應交稅費-應交增值稅-進項稅額  貸  應付賬款

風箏遇上風 追問

2020-04-16 17:59

如果是在發(fā)票和付款都還沒有的情況下計提呢,老師

答疑蘇老師 解答

2020-04-16 18:38

你好 那就是 借 管理費用  貸應付賬款-暫估

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相關問題討論
同學你好 開了一年的還是兩年的?
2020-12-25 15:15:38
你好 借 預付賬款 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 銀行存款 然后 每月 借 管理費用 貸 預付賬款
2020-04-16 17:06:25
你好,借管理費用,進項貸,銀行存款。
2020-01-08 14:47:12
你好 收到房租專票 借:長期待攤費用等科目??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款等科目 每個月計提 借:制造費用等科目,貸:其他應付款等科目
2020-12-25 15:03:38
計提時,借:管理費用 貸:應付賬款 付款時,借:應付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時,借:應交稅費—應交增值稅 —進項稅 貸:管理費用
2018-10-08 14:46:54
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