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ai小小萌
于2020-04-15 15:23 發(fā)布 ??1422次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-04-15 15:41
你好 借庫存商品 進項稅 貸應付賬款
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支付供應商貨款時,借:應付賬款 貸:銀行存款 后收到該筆款項的專用發(fā)票,該怎么做賬
答: 你好 借庫存商品 進項稅 貸應付賬款
付給供應商的款項,供應商沒開發(fā)票是先借:預付賬款 貸:銀行存款嘛?
答: 你好,是的,分錄正確
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
之前預付了供應商貨款,做預付賬款,貸銀行存款現(xiàn)在收到供應商貨和發(fā)票貨和發(fā)票該如何記賬呢
答: 借:原材料 應交稅費-進項稅額 貸:預付賬款 沖預付賬款
上個月供應商沒有開發(fā)票過來,但是商品發(fā)過來了 貨款也打給廠家了 分錄就是;借 應付賬款 貸 銀行存款 這個月廠家把發(fā)票開過來了 應該怎么處理
討論
老師,我12月份銷售了一架鋼琴,沒有給客戶開票,因為我進貨時供應商說這筆款,12月份給我們開不了票。但是現(xiàn)在我12月份收到了供應商開的發(fā)票,可是現(xiàn)在,已經1月份了,我可以現(xiàn)在給客戶開票嗎,這個有影響嗎,鋼琴款我們已經收到客戶的銀行存款,也支付給了供應商,鋼琴也給了客戶
老師 銀行存款賬的付款和收款,跟發(fā)票有什么直接關系嗎?比喻說給不開票的供應商打款 用私戶還是對公戶較好?
1、針對同一個供應商,可以同時使用預付賬款和應付賬款嗎?2、計提這筆費用需要什么附件材料3、明年收到發(fā)票時付尾款是這樣的分錄嗎: 借應付賬款,貸預付賬款 ,銀行存款
老師,請問公司2020年購買一批材料,2020年支付貨款但未收到供應商發(fā)票,入賬分錄為:借:應付賬款 貸:銀行存款。實際供應商于2020年開具了發(fā)票,但是采購一直等到2021年9月才將發(fā)票交給會計,請問,接下的會計分錄應該怎么做?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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