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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-31 16:23

1.最好是使用一個,不要同時使用2個,2,需要看啥費用,計提工資不需要附件,折舊貼折舊表就可以,3 這個最好是直接做借應(yīng)付賬款  貸銀行就可以

加油向未來 追問

2019-12-31 16:39

現(xiàn)在我們出現(xiàn)這種情況:月初我們在外地參加了一個商品展銷會,請別的公司給我們搭了展示臺等場地,但是因為我們有尾款還未付,對方一直沒有給我們開發(fā)票,我們打算明年付尾款,估計對方也是明年給我們開發(fā)票,1、那這個費用我們只能做到明年?2、但是關(guān)于這個展會有關(guān)的員工住宿費、交通費等已經(jīng)報銷給員工,這是做到廣宣費吧?那這樣不是造成了同一個展銷會的廣宣費,一部分做到今年,一部分做到了明年?

maize老師 解答

2019-12-31 16:45

1.可以先按你們實際發(fā)生合同白條,相關(guān)單據(jù)做賬上做費用,2 ,你們員工出差是做差旅費,不是做這個廣宣費 ,

加油向未來 追問

2019-12-31 16:53

1、現(xiàn)在做費用等明年發(fā)票回來了要怎么調(diào)整?
2、這次商品展銷會的費用是廣宣嗎?

maize老師 解答

2019-12-31 16:58

1.金額大那就沖掉借管理費用 -100 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù),按發(fā)票做部分,借管理費用 100 還有部分超過之前做那就做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款,借利潤分配未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整   要是少了,那就做借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2019-12-31 16:58

這次商品展銷會的費用是廣宣嗎?
  需要看這個發(fā)票咋開的,

加油向未來 追問

2019-12-31 17:09

1、老師您回答的第一個問題看不太理解
2、實際情況是我們參加這個展銷會向顧客展示我們的產(chǎn)品,但是展銷會每個參與的商家都需要搭建產(chǎn)地,我們的產(chǎn)地是請另外一個公司搭建的,搭建的這個費用不能做廣宣費嗎?就是為宣傳產(chǎn)品搭建的

maize老師 解答

2019-12-31 17:16

假設(shè)你這個費用之前做是做100 回來發(fā)票是120 那這個沖掉100 之后還需要做20 就做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款,借利潤分配未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整  要是回來發(fā)票是80 那這個是需要做借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2019-12-31 17:17

不能對本年利潤有影響,

maize老師 解答

2019-12-31 17:22

搭建的這個費用不能做廣宣費嗎?就是為宣傳產(chǎn)品搭建的 那這個算,

加油向未來 追問

2019-12-31 17:29

那員工為這次展銷會發(fā)生的交通費、住宿費不能做廣宣費?

maize老師 解答

2019-12-31 17:36

我沒有查到說員工出差為這個宣傳費用發(fā)生差旅費是做這個下面,這個沒有看到這個文件,我看法是做差旅費

加油向未來 追問

2019-12-31 17:43

好的,謝謝老師,,,,現(xiàn)在有1筆費用是去年的,現(xiàn)在要做到今年,兩種處理方法,您看哪個是正確的,第1種如下     借:以前年度損益調(diào)整 20,貸:其他應(yīng)付款20,借:利潤分配-未分配利潤 20,貸:以前年度損益調(diào)整;第2種如下  借:以前年度損益調(diào)整 20,貸:其他應(yīng)付款20,借:利潤分配-未分配利潤 5,貸:以前年度損益調(diào)整5

maize老師 解答

2019-12-31 17:47

你這個后面咋是5是啥情況,這個

加油向未來 追問

2019-12-31 17:49

費用20,所得稅25%影響不是5嗎?利潤分配不是稅后利潤來說的嗎

maize老師 解答

2019-12-31 17:51

不是, 借:以前年度損益調(diào)整 20,貸:其他應(yīng)付款20,借:利潤分配-未分配利潤 20,貸:以前年度損益調(diào)整 20  把以前年度損益調(diào)整這個結(jié)轉(zhuǎn)過來就可

加油向未來 追問

2019-12-31 17:56

是不是借:本年利潤  更合理一點?那所得稅費用科目最后要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?

maize老師 解答

2019-12-31 17:56

這個是跨年了,不能影響本年利潤

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相關(guān)問題討論
你好,是的,分錄正確
2020-12-29 14:56:07
不用做分錄了,收到發(fā)票再進(jìn)行賬務(wù)處理
2018-04-25 13:40:55
借:原材料 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款 沖預(yù)付賬款
2018-12-13 09:23:14
1.最好是使用一個,不要同時使用2個,2,需要看啥費用,計提工資不需要附件,折舊貼折舊表就可以,3 這個最好是直接做借應(yīng)付賬款 貸銀行就可以
2019-12-31 16:23:54
你好,是什么情況下發(fā)生的電匯還款
2016-08-05 12:22:46
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