
四月稅務局代開專票,增值稅附加稅已繳納,本季度增值稅申報表怎么填
答: 你這個季度只有專票嗎 是的話1.2欄填寫
在稅務局代開了勞務專票,增值稅和附加稅都已經(jīng)在開票時繳納了。在季報申報時,附加稅如何申報? 季度總收入是540827.19 增值稅是16224.82
答: 代開了勞務專票,增值稅和附加稅都已經(jīng)在開票時繳納了 那你在季度申報時,附加稅就0申報
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師:小規(guī)模納稅在稅務局代開發(fā)票時,已經(jīng)交過增值稅附加稅,我公司沒有自己開發(fā)票,1—3月都是在稅務局開的票!季度申報時增值稅應交金額是0。附加稅申報時寫增值稅數(shù)額時是不是也是0?。?/p>
答: 你好,代開的要申報的哦,預繳的也得填寫進去
我們是小規(guī)模納稅人,季度申報增值稅有自己開票和稅務代開專用發(fā)票,附加稅申報是按代開增值稅繳納稅額填報嗎?
小規(guī)模去稅務局代開3%的專票,月不超過10萬,季不超過30萬免增值稅和附加稅,但在稅務局代開了3%專票,繳納了增值稅,附回稅,季度沒有超過30萬,之前繳納的增值稅和附加稅在申報時怎么抵減呢?


^_^超多可樂^_^ 追問
2020-04-15 13:38
樸老師 解答
2020-04-15 13:45
樸老師 解答
2020-04-15 13:46